你好,那你修改了之后是虧損的還是盈利的一九年。
你好,老師,這次企業(yè)所得稅季報時,企業(yè)明明有以前年度虧損,但是申報時,報表第九行的彌補以前年度虧損沒有自動顯示金額,
老師,我報本季度企業(yè)所得稅時,顯示有彌補以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報上季度的企業(yè)所得稅時,也有彌補以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補以前年度虧損重復了呢?
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現在報23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補以前年度虧損會帶到這個表上嗎,我這個沒有數呢
老師,我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現在報22年年報的時候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應
甲公司經營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應該一次性計提還是按月平均計提?
19年盈利的 ,我們還補交了所得稅和滯納金
匯算清繳時沒有顯示可彌補的虧損,實際上也是沒有,但10月份的氣候是有減彌補虧損的
你好,那就是一九年沒有虧損了,你就不允許彌補。
是的,但是10月份季報的時候是有虧損可補的,只是因為12月份去改了19年的 ,才導致22年沒有可彌補的,但這樣匯算清繳a100000表上的,已預交所得稅,當時是減彌補后 交的所得稅,這樣實際上我們不就還是減了可彌補虧損了嗎
你好,沒有彌補,因為你企業(yè)所得稅是根據匯算清繳來確定的,你之前彌補了這個,今年匯算清繳沒有彌補,正常交稅。也就是你今年需要補稅的。
這個補稅怎么補呢
利潤直接乘以稅率就可以的,不用彌補虧損了。
匯算清繳主表 是實際應納稅所得額-實際已預交的所得稅,但這個預交當時是因為減了彌補虧損 而少交的 ,
剩下的補稅不就可以了?
你只要會算清交沒有彌補,這個就是正確的。