您好 把老公司在軟件系統(tǒng)里面更改為新單位 問對(duì)方要一份工商變更通知函做憑證附件
公司購買辦公家具,支付了兩筆款項(xiàng),第一筆公司賬戶轉(zhuǎn)款給A公司,但是對(duì)方卻用他名下的其它公司給我開了發(fā)票,第二筆賬款給B公司,但是對(duì)方卻用他名下的個(gè)體戶(11月已經(jīng)注銷了)開票給我,這樣的話我轉(zhuǎn)款給對(duì)方的公司名稱和發(fā)票上的都對(duì)不上,做帳的時(shí)候沒法借貸做平,這種情況是要求他們重新開票嗎?除了重新開票,還有其它的方法嗎?發(fā)票是8月份開給我的
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發(fā)現(xiàn)是a公司付的,但是此時(shí)a公司已經(jīng)改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項(xiàng)也是用新名字轉(zhuǎn)的。到了3.1號(hào),我要給對(duì)方開票,對(duì)方說名字改了就要開新名字,針對(duì)這種情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發(fā)現(xiàn)是a公司付的,但是此時(shí)a公司已經(jīng)改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項(xiàng)也是用新名字轉(zhuǎn)的。到了3.1號(hào),我要給對(duì)方開票,對(duì)方說名字改了就要開新名字,針對(duì)這種情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
有一個(gè)客戶,3月27日叫做a,我公司收他貨款700元,給a名字開票700元。3月28日就改了名字叫做b,我公司收他貨款4000元,他還給我公司一份變更通知函,給b名字開票4000元。我的財(cái)務(wù)軟件里留存的名字是a,針對(duì)這種情況,我做3月份賬務(wù)時(shí)怎么處理?
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請(qǐng)問這個(gè)庫存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個(gè)季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地,對(duì)方公司要讓開那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
就是那那筆2.15收到的款項(xiàng),做賬務(wù)處理時(shí)直接在軟件那里改成新公司的名字,賬務(wù)處理也按照新公司名字來?但是要有附件就可以了?
是的? 這樣處理就好了