你好,學(xué)員,正常賬務(wù)處理的,對方寫個說明即可的
公司購買辦公家具,支付了兩筆款項,第一筆公司賬戶轉(zhuǎn)款給A公司,但是對方卻用他名下的其它公司給我開了發(fā)票,第二筆賬款給B公司,但是對方卻用他名下的個體戶(11月已經(jīng)注銷了)開票給我,這樣的話我轉(zhuǎn)款給對方的公司名稱和發(fā)票上的都對不上,做帳的時候沒法借貸做平,這種情況是要求他們重新開票嗎?除了重新開票,還有其它的方法嗎?發(fā)票是8月份開給我的
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發(fā)現(xiàn)是a公司付的,但是此時a公司已經(jīng)改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項也是用新名字轉(zhuǎn)的。到了3.1號,我要給對方開票,對方說名字改了就要開新名字,針對這種情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發(fā)現(xiàn)是a公司付的,但是此時a公司已經(jīng)改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項也是用新名字轉(zhuǎn)的。到了3.1號,我要給對方開票,對方說名字改了就要開新名字,針對這種情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
有一個客戶,3月27日叫做a,我公司收他貨款700元,給a名字開票700元。3月28日就改了名字叫做b,我公司收他貨款4000元,他還給我公司一份變更通知函,給b名字開票4000元。我的財務(wù)軟件里留存的名字是a,針對這種情況,我做3月份賬務(wù)時怎么處理?
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費(fèi)用該怎么做賬
不理解,請用分錄表示,謝謝
借銀行存款30%2B20 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
銀行存款那里是ab兩個名字啊
這個對方寫個說明的話,是沒問題的
實務(wù)中這種情況也是不少的