你好 這個(gè)歸到 和工資相關(guān)的支出里? 做賬要分開具體科目和明細(xì)的??
老師好,請(qǐng)問工資薪酬,社保公積金,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),教育培訓(xùn)費(fèi)可以統(tǒng)一放哪個(gè)板塊合適?比如人工支出?
老師請(qǐng)問職工薪酬納稅調(diào)整表中工資薪金支出,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)等是按照賬面上應(yīng)付職工薪酬下面的明細(xì),工資,福利費(fèi)等填列的,對(duì)嗎?住房公積金是填單位部分,還是填單位和個(gè)人部分合計(jì)呢?
老師好,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出那個(gè)表上的工資,社保,公積金,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填列就可以嗎,因?yàn)榻刂箙R算,去年12月計(jì)提的工資,社保,公積金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)都繳納了
老師,我公司為2個(gè)員工支付了8000元的會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)。已經(jīng)并入工資申報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。第一種:計(jì)提,借:銷售費(fèi)用-職工工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報(bào)銷時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計(jì)提 借:銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 支付時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:銀行存款8000 哪個(gè)合適呢
老師您好,我的應(yīng)付職工薪酬下有5個(gè)二級(jí)科目:工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、職工福利,請(qǐng)問年末匯算清繳時(shí),工資總額的14%可以計(jì)入福利費(fèi),這個(gè)工資總額包括哪些內(nèi)容
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的