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老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓(xùn)費(fèi)。已經(jīng)并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費(fèi)用-職工工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報銷時 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢

2023-11-17 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 17:51

其實,就是明細(xì)科目不同,兩個都可以的。用后一個吧。

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其實,就是明細(xì)科目不同,兩個都可以的。用后一個吧。
2023-11-17
借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi) 支付借:應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2023-11-28
你好,如果工資是68000,個人負(fù)擔(dān)的社保是8000,是第二種方式正確
2023-10-15
同學(xué)你好!這樣處理? ?正確的哦
2020-11-07
是的,就是那樣處理的分錄哈
2022-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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