可以的,可以這么做的。
老師有一筆去年收到的款項(xiàng) 當(dāng)時(shí)就應(yīng)該確認(rèn)收入了 但是之前的會(huì)計(jì)做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時(shí)是估價(jià)未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我現(xiàn)在新接手的工作,前一任會(huì)計(jì)在去年12月份確認(rèn)了一筆收入,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年一月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這樣做賬可以嗎?
我們公司做租賃業(yè)務(wù)的,收到租賃發(fā)票也收到對應(yīng)的租金,已經(jīng)過了半年,租金收入我是以攤銷的形式每個(gè)月確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶要求退半年租金和發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票紅沖全額了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢?分錄應(yīng)該是借:-應(yīng)收賬款貸:-預(yù)收賬款 -應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就是一筆筆紅沖嗎
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開墻的費(fèi)用,錄入什么科目
高速公路廣告費(fèi)收入怎么計(jì)算的?不理解,請老師指教
不要通過以前年度損益調(diào)整科目吧?
你好,建議不要用以前年度損益調(diào)整啦,因?yàn)槟愕亩隳陞R算清繳已經(jīng)做過去了。
是的,以前的沖紅了,現(xiàn)在做正確的就是銷項(xiàng)稅多退少補(bǔ)嗎?
是的是的,是這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。