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老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時(shí)是估價(jià)未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?

2022-03-29 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 16:18

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1926 追問 2022-03-29 16:19

不要通過以前年度損益調(diào)整科目吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 16:20

你好,建議不要用以前年度損益調(diào)整啦,因?yàn)槟愕亩隳陞R算清繳已經(jīng)做過去了。

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快賬用戶1926 追問 2022-03-29 16:23

是的,以前的沖紅了,現(xiàn)在做正確的就是銷項(xiàng)稅多退少補(bǔ)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-29 16:25

是的是的,是這么做。

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快賬用戶1926 追問 2022-03-29 16:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-29 16:27

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-03-29
你好,不是的,不能這么做。你的成本當(dāng)時(shí)多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后月末的時(shí)候,他才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024-07-15
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-09-08
你好,不用的成本是不是沒有錯(cuò)?
2022-12-12
你好,他結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,入以前年度損益調(diào)整來做可以的匯算清交,如果這個(gè)成本有發(fā)票,可以納稅調(diào)減。
2023-03-13
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