您好。。無票收入紅沖再開正確發(fā)票做收入。然后無票收入里填寫負數(shù)申報。
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個季度申報該怎么申報呢
老師,就是我們是小規(guī)模納稅人,我們現(xiàn)在要開具一張420萬的普票,是不是要先增值發(fā)票。這個要怎么操作呢
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,去年在小規(guī)模納稅人期間做了個無票收入一萬元,已申報繳稅?,F(xiàn)在這家企業(yè)又讓我們開發(fā)票,這個要怎么操作呢?
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,以前是小規(guī)模納稅人,一般納稅人抵扣了小規(guī)模納稅人期間進項發(fā)票,稅務(wù)要求作進項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么寫
老師,這個月我們已經(jīng)開了60幾萬票出去,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就在今天升級為一般納稅人了,請問這個60幾萬是按照1%還是13%繳稅呢
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
那開票我們是按原來小規(guī)模時的稅率1%開嗎,還是按現(xiàn)在一般人6%開?
現(xiàn)在。按原來小規(guī)模的稅率開。
老師,您幫忙看下,沒有1%稅率行,在哪里填寫新開具發(fā)票1%稅款呢
。您這種情況需要去大廳申報。
好的,明白了,謝謝
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