你好 ;? ? ? ?你們 到時(shí)總部匯算來報(bào)企業(yè)所得稅的? 這樣就合計(jì)虧損了200萬的 ; 成本發(fā)票開總部的??

A公司小規(guī)模截止8月份利潤(rùn)總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費(fèi)用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤(rùn)總額80萬。9月開票13萬,費(fèi)用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤(rùn)總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費(fèi)用 老師那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費(fèi)比例是%?
老師您好,我們公司正常時(shí)本年度虧損,但對(duì)方公司有10萬成本票現(xiàn)無法在今年開給我們,約定明年一月份開,這樣的話今年是盈利的,那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬成本,申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損,那明年一月份收到該成本票該怎么處理
老師您好!請(qǐng)問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
總公司和分公司是合并申報(bào)的,那總公司虧損300萬,分公司盈利100萬,那我成本票要開多少來?以前暫估了七百萬成本票沒開
老師好,請(qǐng)教:公司是搞工程的,如果公司可彌補(bǔ)虧損有80萬,本季度盈利了40萬,本季度的主營(yíng)成本暫時(shí)是只有人工成本,那還需要開成本材料發(fā)票回來嗎?(想把以前年度的虧損先彌補(bǔ)掉)
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


這樣沒關(guān)系?我們做賬還是總公司做總公司的,分公司做分公司的,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候合并申報(bào)
?你好;? ? 企業(yè)所得稅合并的時(shí)候? ?利潤(rùn)會(huì)把分公司盈利? ? 彌補(bǔ)了。 相當(dāng)于總得 虧損了200萬的 ;? 成本發(fā)票? 要 開總部的才行的??