你好,同學。 你這是可享受小微企業(yè)的,可按5%計算處理的
老師,問下稅務(wù)相關(guān),公司是小規(guī)模,如果7-9三個月開票200萬,進項發(fā)票是30萬拿到,平時相關(guān)費用有8,9萬左右,那這季度需要繳納增值稅是200全額繳稅200/1.01*0.01=2萬左右?附加稅是2萬基礎(chǔ)上乘以12%?那企業(yè)所得稅怎么算
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
稅收策劃試題 D公司是小規(guī)模納稅人,公司成立于2018年11月份,成立初期共有7個實質(zhì)股東,每人投資金額1000元整,2021年1月份注冊資金由原來的600萬元變更為100萬元,原股東投入股本從1000元增值為60000元,并新增股東4人,現(xiàn)共有11個實質(zhì)股東,其名義股東仍為2人,公司以法定代表人A先生名義購買公司用房產(chǎn)一套,價值110萬元,現(xiàn)已預(yù)付A先生376122元用于房產(chǎn)首付,每月房貸仍由D公司打款至A先生還月供,D公司裝修房產(chǎn)所用資金62000元已代開發(fā)票為裝修費,截止2021年8月31日本年利潤213949元,利潤分配負數(shù)44577元;預(yù)收賬款300026元是公司收取的服務(wù)費;尚未列入收入。 X公司是小規(guī)模納稅人,成立于2020年5月份,截止2021年8月31日,預(yù)收賬款金額13440元,本年利潤金額-32,094.82元,利潤分配59,933.08元,X公司實際控制權(quán)為D公司。 要求: 1.???A先生名下固定資產(chǎn)如何合理進入公司成本核算; 2.?公司預(yù)收款應(yīng)怎么合理處理;
我是浙江杭州的企業(yè),公司是2020年11月成立的。2021年全年如果我的收入是1700萬,成本450萬,管理費用中業(yè)務(wù)招待費是 195萬 福利費是100萬 差旅費是80萬 職工薪酬是 285 研發(fā)費用是300萬。利潤總額達到290萬,請問我需要繳納多少企業(yè)所得稅可以幫忙列一下公式嗎?。(公司屬于一般納稅人,開票是6%的技術(shù)服務(wù),)
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個小項目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費用合計下來是虧損的,但是項目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計到元月份2022年1月底竣工,這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個項目可以盈利50萬左右,但是我們這個項面上剛好一個跨年,明年若是把項目的總價開完再開155萬的發(fā)票(項目總造價200萬,今年已開45萬,這個月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個季度開45萬
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
是小微企業(yè)。
那我這費用少是不是收入都變成凈利潤了,到下個月保稅就交的多了企業(yè)所得稅,超過100萬了按多少比例征收
超過100萬,就是10%的,會高一些的
假如是118萬,分斷吧100萬按5%。18萬時按10%對吧,小微企業(yè)是年納稅額在300萬一下100萬以上按10%是嗎
不分斷,直接是全部 10%計算的。