你好,需要的,你這個(gè)是包工包料工程。

老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時(shí)候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬,沒有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請(qǐng)問第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請(qǐng)老師回復(fù),謝謝
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過這個(gè)問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對(duì)這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會(huì)計(jì)做的,公司收入是有開票的,成本這塊,有很大部分沒有成本票,就是簽個(gè)合同,會(huì)計(jì)根據(jù)利潤率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦啊?
老師,小規(guī)模納稅人沒有超過30萬,免增值稅和附加稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
已付的借款利息 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填呢
車行貿(mào)易公司批發(fā)給店面的空電動(dòng)車(不含電池)開票要每部車開多少。店面每個(gè)月銷售車30部左右 2500-4500左右銷售價(jià)
老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人開了增值稅專票,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅記到哪個(gè)里面?
老師會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)嗎
我司甲方要建康養(yǎng)中心!請(qǐng)問會(huì)計(jì)科目如何設(shè)置?我只做過乙方,成本那塊就是工程施工—人工、—材料、—機(jī)械!
已經(jīng)實(shí)繳了的注冊資金可以減資嗎?
藍(lán)天救援隊(duì)這種非盈利性機(jī)構(gòu)增值稅所得稅有啥減免政策嘛
老師:個(gè)體戶是核定征收的,稅務(wù)提示申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。這個(gè)要調(diào)整不?
老師,4月的個(gè)稅繳費(fèi)數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?


即使你不需要交企業(yè)所得稅,最好也開進(jìn)來,因?yàn)槟愕氖杖牒统杀拘枰ヅ洹?