您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí),因?yàn)闆](méi)有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫(kù)存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí),發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒(méi)有扣除個(gè)人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
老師好,我12月計(jì)提工資的時(shí)候是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12萬(wàn) 借:管理費(fèi)用3萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬15萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提個(gè)人所得稅 然后我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅產(chǎn)生了85.8的個(gè)稅,我1月份現(xiàn)在發(fā)放12月的工資呀,賬上沒(méi)有錢發(fā)不了又交了個(gè)稅,我現(xiàn)在做賬該怎么寫分錄呢?
老師,1月份工資計(jì)提是20萬(wàn),借管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) 貸 銀行存款13萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金 7萬(wàn) ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計(jì)提的20萬(wàn)工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)員工個(gè)人所得稅是當(dāng)月計(jì)提次月繳納,都是次月發(fā)工資,比如說(shuō)12月份工資有個(gè)稅,1月發(fā)放工資的時(shí)候,做兩筆分錄就可以了是嗎,一個(gè)發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬貸銀存應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅還有一個(gè)繳納個(gè)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀存就可以是嗎12月份只做一個(gè)計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資是嗎
老師好 2023年12月我計(jì)提1.8萬(wàn)塊錢 個(gè)稅申報(bào)2萬(wàn)塊錢 2024年1月發(fā)現(xiàn)2023年12月賬面少計(jì)提了2000塊錢 當(dāng)時(shí)做了補(bǔ)計(jì)提工資處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我依舊有賬務(wù)錯(cuò)誤有員工12月有請(qǐng)假扣款300(當(dāng)時(shí)入營(yíng)業(yè)外收入了,應(yīng)該12月少申報(bào)工資300 )現(xiàn)在我要返回去1月份改賬 請(qǐng)問(wèn)我該怎么改呢
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
我1月份就做這個(gè)交個(gè)稅的分錄就行了對(duì)嗎老師?這個(gè)個(gè)稅金額是85.8,我等有錢發(fā)工資的時(shí)候呢?分錄怎么寫?
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后補(bǔ)計(jì)提85.5的工資 不然應(yīng)付職工薪酬科目不平 因?yàn)槟?5.5沒(méi)有計(jì)提
好的 謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!