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我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí),因?yàn)闆]有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí),發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒有扣除個(gè)人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對

2021-01-06 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 12:31

貸庫存現(xiàn)金,174.6?貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 -174.6

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快賬用戶5946 追問 2021-01-06 12:35

那我替員工繳納個(gè)人所得稅時(shí)應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:44

借營業(yè)外支出,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行,這個(gè)墊付員工不扣對方個(gè)稅,?是不是這個(gè),那這個(gè)不能稅前扣除,

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快賬用戶5946 追問 2021-01-06 12:48

這個(gè)不應(yīng)該是從員工工資里扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:54

是需要,你還工資表中扣嗎,還扣做借應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行,

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貸庫存現(xiàn)金,174.6?貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 -174.6
2021-01-06
您好,單獨(dú)計(jì)提個(gè)稅沒必要。計(jì)提工資和計(jì)提社保分錄正確。 發(fā)放工資應(yīng)該是如下分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-06-15
同學(xué),你好,發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-06-15
現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,代應(yīng)付職工薪酬工資1000, 借應(yīng)付中薪酬工資1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
2023-04-01
這樣做是對的,沒有問題。
2024-06-19
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