您好 管理費(fèi)用(個(gè)人社保)稅前不可以扣除
社保由公司全額承擔(dān),不扣本應(yīng)該由員工個(gè)人承擔(dān)部分,公司交社保是直接把社保計(jì)入管理費(fèi)用 社保費(fèi)對(duì)嗎,還是公司承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi) 社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi)
公司給員工交社保,個(gè)人部分和單位部分都由公司承擔(dān)繳納,都入管理費(fèi)用可以吧
社保都由公司承擔(dān),我按實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提,管理費(fèi)用(單位社保)和管理費(fèi)用(個(gè)人社保)稅前都可以扣除嗎
老師,我們公司的社保費(fèi),單位和個(gè)人的部分都是公司承擔(dān)的,個(gè)人不交費(fèi),是不是所有的社保費(fèi)都可以作為費(fèi)用稅前扣除?
老師,公司代扣個(gè)人承擔(dān)的社保,計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),個(gè)人部分可以進(jìn)管理費(fèi)用嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
我工資按的實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提的,
應(yīng)該工資按的應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的
老師麻煩寫下分錄,如果按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,個(gè)人的社保也是由單位承擔(dān)。咋做分錄
您可以參照下面分錄 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
你這個(gè)人是從工資代扣的,我公司交呢
你這分錄我百度也能搜
您要公司承擔(dān)部分 本來就要包含在工資里面計(jì)提 不然不可以稅前扣除啊?
按實(shí)發(fā)工資計(jì)提,個(gè)人承擔(dān)社??梢钥鄢?
按實(shí)發(fā)工資計(jì)提? 個(gè)人承擔(dān)社保您怎么寫分錄計(jì)提? 您怎么申報(bào)個(gè)人所得稅的收入? 個(gè)人的工資應(yīng)發(fā)里面是要包含個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金跟個(gè)人所得稅的
管理費(fèi)用(個(gè)人社保)
那您這個(gè)不通過工資薪金申報(bào) 也沒有發(fā)票 稅務(wù)查到不認(rèn)可的