同學(xué)你好 1; 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 2; 借,銷售費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款 3;收到發(fā)票如果可以抵扣進(jìn)項 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,銷售費(fèi)用; 如果不能抵扣,就不用做第3筆分錄了;
老師,請問廣告代理公司幫客戶充值廣告幣,客戶轉(zhuǎn)款到公戶,但實際客戶還沒有把廣告幣消耗完,是否需要開發(fā)票呢?還是能客戶消耗完廣告幣才開票呢?另外發(fā)生客戶賬戶的廣告幣不用了需要退款給客戶,又要怎么處理呢?
老師, 1,充值廣告費(fèi) 2,使用充值的廣告費(fèi) 3,收到使用的廣告費(fèi)的發(fā)票 這三筆應(yīng)該怎么做賬呢
我司購進(jìn)廣告費(fèi)10萬,服務(wù)商給我們返點(diǎn)10%的廣告費(fèi)(非現(xiàn)金返點(diǎn))。服務(wù)商給出的廣告使用是:10*(1+10%)=11萬。但是我司收到的廣告費(fèi)發(fā)票是10萬。 那么反還的10%怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,應(yīng)付廣告公司的廣告費(fèi),對方要充成我們公司的儲值卡,這個怎么做賬務(wù)處理
廣告代理收入確認(rèn)問題:老師,公司的主營業(yè)務(wù)是做廣告代理,大概的一個情況是:客戶打廣告費(fèi)10w到公司,公司再幫客戶將這10w在平臺上去充值廣告,最后平臺公司會根據(jù)我們充值的金額返利1w給我們公司,而這1w才是公司真正的盈利。請問關(guān)于公司收到的這10w廣告費(fèi),以及幫忙充值出去的10w,還有實際真正盈利的1w。在收入成本利潤這一塊該怎么去處理?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師,我們充了5000的平臺費(fèi)用,是5個月分?jǐn)偟模F(xiàn)在我們收到這個發(fā)票了,這張發(fā)票我們應(yīng)該怎么做賬呢
同學(xué)你好,如果已經(jīng)開始分?jǐn)偭耍l(fā)票不用再單獨(dú)做分錄了,按月分?jǐn)備N就可以
但是發(fā)票抵扣了啊,不是要做賬嗎
同學(xué)你好 3;收到發(fā)票如果可以抵扣進(jìn)項 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,銷售費(fèi)用; 做這步就可以