你好,是不是你有上年剩余的結轉下來的應該在上年的期末余額里面結轉到今年,就應該是期初。
我們公司是現(xiàn)代服務增值稅加計10%,在申報增值稅的時候,我們的進項是9432.03,附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應該是9.432吧,為什么出來的是3046.38?
我們公司是現(xiàn)代服務增值稅加計10%,在申報增值稅的時候,我們的進項是9432.03,附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應該是9.432吧,為什么出來的是3046.38?圖片的期末可計提是怎么回事?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
我們公司是從事物業(yè)服務的,從2020年開始增值稅加計抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計抵減,已經按照稅局的要求進行了更正申報補交了稅款,現(xiàn)在財務上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
老師 昨天專管員的打電話說我們能享受加計抵減的扣除,讓我更正了申報,但是期初余額為負數,專管員說之前的申請應該是有問題,那假如,期初余額是正常的,假如是0,我本期發(fā)生額 是36000,期末余額是36000,這個數字代表什么呢,代表我下次申報增值稅的時候可以抵扣這36000元的加計抵減稅嗎
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
起初數據有數據啊,起初數據是正確的,它是反應在本期增加那里,本期增加多了2千多
退出去,重新進試一下。
一樣的,退了好幾遍了,之前是外賬報的,外賬報的也是那樣,本期增加就是會比較多,不是加計10%那樣
截圖你的附表二看一下的。
附表二和附表四都在這里,就是不懂附表四本期發(fā)生額那個數據多了2千多是怎么回事?
那就是系統(tǒng)有問題,你找你稅務局問一下,看那邊兒能給你維護一下吧。