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我們公司是現(xiàn)代服務增值稅加計10%,在申報增值稅的時候,我們的進項是9432.03,附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應該是9.432吧,為什么出來的是3046.38?圖片的期末可計提是怎么回事?

我們公司是現(xiàn)代服務增值稅加計10%,在申報增值稅的時候,我們的進項是9432.03,附表四加計抵減本期發(fā)生額按道理應該是9.432吧,為什么出來的是3046.38?圖片的期末可計提是怎么回事?
2022-02-18 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-18 14:10

你好,是不是你有上年剩余的結轉下來的應該在上年的期末余額里面結轉到今年,就應該是期初。

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快賬用戶9925 追問 2022-02-18 14:12

起初數據有數據啊,起初數據是正確的,它是反應在本期增加那里,本期增加多了2千多

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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:14

退出去,重新進試一下。

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快賬用戶9925 追問 2022-02-18 14:15

一樣的,退了好幾遍了,之前是外賬報的,外賬報的也是那樣,本期增加就是會比較多,不是加計10%那樣

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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:17

截圖你的附表二看一下的。

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快賬用戶9925 追問 2022-02-18 14:21

附表二和附表四都在這里,就是不懂附表四本期發(fā)生額那個數據多了2千多是怎么回事?

附表二和附表四都在這里,就是不懂附表四本期發(fā)生額那個數據多了2千多是怎么回事?
附表二和附表四都在這里,就是不懂附表四本期發(fā)生額那個數據多了2千多是怎么回事?
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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:26

那就是系統(tǒng)有問題,你找你稅務局問一下,看那邊兒能給你維護一下吧。

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你好,是不是你有上年剩余的結轉下來的應該在上年的期末余額里面結轉到今年,就應該是期初。
2022-02-18
你好,出來不對的數據可以修改。你加計扣除的基數是當期的進項稅額嗎
2022-02-18
本期發(fā)生額填寫進項稅額*10%,本期調減金額是你進項轉出的金額*10%。
2023-04-04
你這個進項稅加計是以前的進項稅沒有全部加計扣扣完,會留在系統(tǒng)中
2022-07-11
你好,這個金額是上期剩余的可抵扣的加計扣除金額
2023-06-07
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