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老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?

2022-06-17 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-17 13:58

你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅

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相關問題討論
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅
2022-06-17
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
同學你好 有數(shù)據(jù)就要填寫的 這個是110
2022-03-02
是的。本期實際加計抵扣金額不填寫。
2022-05-05
你好,學員,這個要調(diào)減的
2023-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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