你好 ; 意思少繳納了稅費(fèi); 借營(yíng)業(yè)外支出- 滯納金 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 ; 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ; 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整
老師,之前專(zhuān)管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě),以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來(lái) 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請(qǐng)退回多交所得稅。請(qǐng)教老師如何處理,謝謝。
我們公司是從事物業(yè)服務(wù)的,從2020年開(kāi)始增值稅加計(jì)抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計(jì)抵減,已經(jīng)按照稅局的要求進(jìn)行了更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在財(cái)務(wù)上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專(zhuān)管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專(zhuān)管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專(zhuān)管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
那以前年度的所得稅是不是多交了?
?你好; 是的。 你多影響了利潤(rùn) ;? ??
那能把以前年度的匯算清繳的更正嗎?
?你好;? 是的。 可以改年報(bào)的;到時(shí)可以申請(qǐng)退稅的??