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12月份的進(jìn)項稅7284214.48元,銷項稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應(yīng)交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報完退回,這些每一步分錄該怎么做?請問,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,退回的分錄。

2022-02-15 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-15 22:55

你好,你這個未交增值稅-218948.03元,怎么來的,,填了9787.68是怎么得出來的

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快賬用戶5198 追問 2022-02-15 22:57

未交填值稅就是上期留抵稅,銷項一進(jìn)項一留抵=9787.68

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:18

借銷項稅額7512950.19 貸進(jìn)項稅額7284214.48 轉(zhuǎn)出未交增值稅228735.71 借轉(zhuǎn)出未交增值稅228735.71 貸未交增值稅228735.71 那您扣除扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元數(shù)據(jù)也不對的,未交是20萬

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快賬用戶5198 追問 2022-02-16 14:19

上期有留抵218948.03

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齊紅老師 解答 2022-02-16 14:26

你好,留底金額你在哪個科目里反應(yīng)的

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快賬用戶5198 追問 2022-02-16 15:02

在未交增值稅借方

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齊紅老師 解答 2022-02-16 15:04

借未交增值稅20077.8 貸銀行存款20077.8 退稅 借銀行10290.12 貸未交增值稅10290.12

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你好,你這個未交增值稅-218948.03元,怎么來的,,填了9787.68是怎么得出來的
2022-02-15
同學(xué):您好。未交增值稅貸方:190.34-借方25.78=164.56 9月預(yù)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 25.78 貸:銀行存款 25.78 11月結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 190.34 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 190.34 進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 275.86 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 275.86
2022-03-12
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸,銀行存款多交的做這一個
2025-01-23
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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