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去年有一筆業(yè)務做錯了帳,本來應該是借:管理費用1000 應交稅費-進項稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應繳稅費~進項 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個要如何調(diào)整呀老師

2022-02-14 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-14 16:01

您好,通過以前年度損益調(diào)整-管理費用調(diào)增,庫存商品調(diào)減,增值稅價外費不影響。

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快賬用戶3307 追問 2022-02-14 16:17

那是借:管理費用 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:20

您好,你調(diào)往年的賬,用以前年度損益-管理費用;不能直接調(diào)今年的。會計分錄: 借:以前年度損益-管理費用 貸:庫存商品

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快賬用戶3307 追問 2022-02-14 16:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:24

您好,回答完畢,評價哦!

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您好,通過以前年度損益調(diào)整-管理費用調(diào)增,庫存商品調(diào)減,增值稅價外費不影響。
2022-02-14
那你繳稅的分錄做了嗎,那時候的數(shù)據(jù)對啵
2022-04-22
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負就可以的
2023-02-11
你好 更正為 借預付,貸材料彩購
2023-03-13
您好,那您需要做調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借應交稅費應交增值稅(進項稅)
2022-04-22
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