您好,具體是哪一筆寫錯了呢? 是沒有抵扣,就寫了抵扣分錄,是這意思嗎?
老師您好,稅控盤和維護(hù)費440元做了分錄借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸管理費用。還要做什么分錄嗎
去年有一筆分錄,借:財務(wù)費用280,貸:銀行存款280,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借:管理費用280,貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅金-減免稅280,貸:管理費用280,這個怎么調(diào)呢
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,已經(jīng)跨年了要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進(jìn)項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進(jìn)項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
借:管理費用一 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,已經(jīng)一年了也沒有抵扣
借應(yīng)交稅費450 貸銀行存款,交稅金額450 應(yīng)交稅費記在貸方就是多交稅了。
去年沒有交增值稅
你報稅對,只是賬上錯了嗎 /
去年買了稅控盤說可以抵稅,我就記借:管理費用(負(fù))450 貸:應(yīng)交稅費450,今年查去年的憑證發(fā)現(xiàn)記錯了,到現(xiàn)在也沒要抵扣的稅費,我能不能調(diào)整一下
原來這個紅沖了, 借以前年度損益 調(diào)整? 450 貸應(yīng)交稅費-450 今年可以抵 借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用??
已經(jīng)一年了,又續(xù)交年費了,還可以抵去年的嗎
你好 可以抵,沒有趕時間限制??
如果我只調(diào)整,以后抵減時再寫這筆可不可以 借:應(yīng)交稅費 貸:管理費用
對? 就是這樣處理的?
摘要:調(diào)整2020年4月30日記6號憑證 借:以前年度損益調(diào)整 450 借:應(yīng)交稅費 450
借以前年度損益 調(diào)整? 450 貸應(yīng)交稅費? ? ?-450