你好,一般報關單出口當月,就要開票報增值稅的..報了增值稅,不一定要報出口退稅,可以等有進項留抵時再報出口退稅
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
您好,我有3021年的出口退稅未申報,但我今年3月屬期申報了增值稅免退收入,出口退稅系統(tǒng)5月屬期申報可以嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關資料
我是剛知道,也是剛學的,之前的沒有開出發(fā)票也沒有申報增值稅,現(xiàn)在就是想能不能把之前的發(fā)票都開出來,一起申報增值稅?
還有之前有一單我開發(fā)票了,但是我發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額我少開了,能不能跨年紅沖發(fā)票,再重新開具呢?
你好,可以紅沖再開的.
現(xiàn)在就是想能不能把之前的發(fā)票都開出來,一起申報增值稅?
你好,沒報增值稅,都全部開出來報增值稅.只要是有出口報關單的,都開出來報增值稅.
好的,謝謝老師!有個樣品單沒有出口報關外匯賬戶上收到款項,這個怎樣做賬務處理
你好,按未開票申報收入,要交增值稅,不能退稅.
開具出口普通發(fā)票備注欄需要填寫哪些