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老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎

2022-02-07 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-07 13:11

同學你好 對的 直接抵消的

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快賬用戶4619 追問 2022-02-07 13:16

以前是直接抵消,現(xiàn)在是不是像我前面說的那樣,就是后面那幾句,老師

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齊紅老師 解答 2022-02-07 13:20

同學你好 生產企業(yè)的嗎

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快賬用戶4619 追問 2022-02-07 13:22

是的,生產企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-02-07 13:29

同學你好 這個就是先繳納后退

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同學你好 對的 直接抵消的
2022-02-07
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
你好,你們公司是不是第一次退稅 出口備案手續(xù)都有的吧,業(yè)務等也是真實的,一般在1個月內會退稅審核成功
2024-03-12
同學你好 是的 2.可以
2022-02-08
同學你好 只有當期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
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