你好,學(xué)員,這個(gè)是正常的,因?yàn)橹苯诱{(diào)整的未分配利潤(rùn),這個(gè)沒有經(jīng)過(guò)利潤(rùn)表 這個(gè)正常的,有這個(gè)差額
你好,本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄,借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交所得稅貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,差額就是退稅的金額
老師,我企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)了幾十塊錢稅,現(xiàn)在利潤(rùn)表的年累計(jì)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)載表里的差幾十塊錢,需要調(diào)整嗎,分錄是,計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)不對(duì),因?yàn)闆]有啟用以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入利潤(rùn)分配了
老師,我是一般納稅人,前年交的所得稅,未計(jì)提,直接交的所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 16000 貸方:銀行存款 16000,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額-16000,我今年調(diào)了一筆分錄,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)16000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相差16000元,是還有做什么分錄嗎
您好,老師,去年匯算清繳時(shí)交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理?
老師,匯算清繳補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)勾稽不上,
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)不用管了是吧?
是的,學(xué)員,下一年就對(duì)上了