你好做到應(yīng)付賬款里面的。
老師,請(qǐng)問一下,我們是建筑公司,收到的廣告設(shè)計(jì)制作的發(fā)票是計(jì)入管理費(fèi)用吧?未付款應(yīng)該是是計(jì)入應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)付款?
老師請(qǐng)問一下我們主營是設(shè)計(jì)與施工,設(shè)計(jì)人員給公司開的勞務(wù)票應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付還是應(yīng)付賬款
老師,我們是設(shè)計(jì)公司,每月工資計(jì)提借勞務(wù)成本_設(shè)計(jì)人員工資,貸應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付工資。當(dāng)月計(jì)提后就結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本_設(shè)計(jì)人員工資,貸勞務(wù)成本_設(shè)計(jì)人員工資。這么做對(duì)嗎
老師好,我先問一下什么款應(yīng)該放應(yīng)付賬款科目,什么款需要放其他應(yīng)付款核算?如勞務(wù)費(fèi),餐費(fèi),設(shè)備費(fèi),每月固定的咨詢費(fèi)?怎樣設(shè)計(jì)更合理? 還有每月的電費(fèi),開的是專票。應(yīng)該放應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
建筑勞務(wù)公司給施工方開票收款然后支付給勞務(wù)人員的工資是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會(huì)正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
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