如果,當(dāng)月完工結(jié)算了,才可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,服務(wù)業(yè)計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)人員工資 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師,勞務(wù)公司員工工資是計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對(duì)著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師:當(dāng)月發(fā)放勞務(wù)人員工資時(shí),可不可以直接發(fā)放,做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀存?或是一定得先計(jì)提:借:主營(yíng)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存?
老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎
老師我會(huì)匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上的固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負(fù)債表里的不一樣,累計(jì)折舊也不一致,這樣可有事
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上,怎么處理
老師工商年報(bào)股權(quán)變更,公式信息是把之前的刪掉公式最新的,還是添加上,每次變更的都填寫上
如果小微企業(yè)第二季度利潤(rùn)超過了300萬,但是第四季度又降下來了,還能享受小微優(yōu)惠嗎?
個(gè)體工商戶,和建筑分包,可以記成本嗎
老師,請(qǐng)問建設(shè)用地及綜合賠補(bǔ)費(fèi)應(yīng)該開什么類別的發(fā)票?
請(qǐng)問會(huì)計(jì)軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?電子憑證的報(bào)存都有那些要求,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何管理?
老師:我們單位買了一塊土地,累計(jì)攤銷的話是怎么算呢?是原值除以使用年限嗎?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,憑證裝訂時(shí),要附憑證匯總表還是科目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表和對(duì)賬單需要嗎
我們?cè)O(shè)計(jì)人員的工資。不管甲方跟我結(jié)不結(jié)設(shè)計(jì)費(fèi)。我們都是要發(fā)給員工。
我說的是設(shè)計(jì)的成本,是與收入對(duì)應(yīng)的,沒有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)
設(shè)計(jì)人員工資不就是設(shè)計(jì)成本嗎
你不是先計(jì)入勞務(wù)成本的嗎?要等結(jié)算以后對(duì)應(yīng)收入