您好,收到的廣告設(shè)計制作的發(fā)票是計入管理費(fèi)用,未付款應(yīng)該是是計入應(yīng)付帳款
老師,請問一下,我們是建筑公司,收到的廣告設(shè)計制作的發(fā)票是計入管理費(fèi)用吧?未付款應(yīng)該是是計入應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)付款?
老師,請問一下,已付款未開發(fā)票,不管是貨款還是廣告費(fèi),都應(yīng)該暫估入帳吧?那暫估入帳的金額是已付款的金額入帳嗎?還有暫估入帳的要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用嗎?
你好,請問我們付的服務(wù)費(fèi),未收到發(fā)票,應(yīng)計入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師請問一下我們主營是設(shè)計與施工,設(shè)計人員給公司開的勞務(wù)票應(yīng)該計入其他應(yīng)付還是應(yīng)付賬款
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應(yīng)付款,所有花銷的錢記入管理費(fèi)用,年底把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款對沖,有一筆下?lián)芸钗覒?yīng)該記入應(yīng)付帳款的(我們有應(yīng)付帳款的科目)我給記到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費(fèi)用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費(fèi)用?
老師,有個公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費(fèi)用計入管理費(fèi)用審計費(fèi)嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
應(yīng)付帳款不應(yīng)該都是跟主營業(yè)務(wù)相關(guān)的嗎?
應(yīng)付賬款是會計科目的一種,用以核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項(xiàng)。
應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款應(yīng)如何區(qū)分?
其他應(yīng)付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。
那技術(shù)服務(wù)費(fèi)也是計入管理費(fèi)用和應(yīng)付帳款嗎?
您好,是的,技術(shù)服務(wù)費(fèi)也是計入管理費(fèi)用和應(yīng)付帳款