你好;? ? 你具體業(yè)務(wù)是什么??
建安企業(yè) 購買的原材料 如何做賬 是不是借原材料 再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 是不是?
原材料入庫,借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:應(yīng)付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣,應(yīng)該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 ?是這樣做賬嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13掛賬怎么處理?
12月做的是,借原材料,應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
老師 11月有一張進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
購進(jìn)原材料,另付運(yùn)費(fèi),是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運(yùn)費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(運(yùn)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
12月已認(rèn)證的專用發(fā)票,一月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
你好;? 你之前認(rèn)證發(fā)票? 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 :借原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
不是借主營業(yè)務(wù)成本是吧
你好; 是的。 這個(gè)先 做原材料轉(zhuǎn)出。 你材料銷售出去了嗎? ?
已經(jīng)做成產(chǎn)品銷售出去了
你好; 那你還得處理分錄 。 借生產(chǎn)成本 貸原材料 ;? ?借? ? 庫存商品貸生產(chǎn)成本 ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸 庫存商品 。這樣挨著 每筆去補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)金額??