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原材料入庫,借:原材料 100 應交稅費-增值稅(進項稅)13 貸:應付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣,應該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)13 ?是這樣做賬嗎? 進項稅額轉(zhuǎn)出 13掛賬怎么處理?

2022-01-02 20:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 20:31

你好,分錄: 借:其他應付款 貸:應交增值稅-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4180 追問 2022-01-02 20:33

那其他應付款最后怎么平掉,還有進行稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-02 20:38

您好,最后轉(zhuǎn)成本。 借:成本類 貸:其他應付款

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你好,分錄: 借:其他應付款 貸:應交增值稅-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-02
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-17
可以這么做,運費和原材不是付給同一個人的話應付賬款掛兩個
2022-11-16
是的,是這樣賬務處理的
2020-09-23
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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