您好,填寫在無(wú)票收入那里就可以了
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬(wàn)的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅填寫在6%未開(kāi)具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人,本月申報(bào)增值稅:本月發(fā)生運(yùn)輸勞務(wù)10萬(wàn)元,銷項(xiàng)9000元。退回個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)400元,在附表一做了未開(kāi)票收入,銷項(xiàng)24元。請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表第三欄的本月數(shù)填寫多少?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫呢?需要在未開(kāi)票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
請(qǐng)問(wèn)收到2021年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還這個(gè)是不需要開(kāi)具發(fā)票的吧,這筆收入不是要繳納增值稅嗎?那申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表如何填寫呢?
我收到個(gè)稅申報(bào)代扣手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)時(shí)填在增值稅一表“未開(kāi)票收入”里,稅率6%,收到了1116.77元的返還,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么下?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
但是收入是做到營(yíng)業(yè)外收入了,能填無(wú)票收入嗎?賬套里沒(méi)有其他收益科目,增值稅是主營(yíng)收入、其他收入,不含營(yíng)業(yè)外收入吧。
納稅人代扣代繳個(gè)人所得稅取得的手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍,應(yīng)繳納增值稅??梢杂?jì)入其他業(yè)務(wù)收入
這個(gè)能計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎
這個(gè)可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的
好的謝謝
不客氣的,很高興能幫到你