你好 代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi),是不需 做未開票收入計(jì)繳增值稅的,也不需要計(jì)繳所得稅。會計(jì)上直接記入營業(yè)外收入,稅法上作為不往稅收入填在免稅收入欄即可。
老師好,請問一下:運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人,本月申報(bào)增值稅:本月發(fā)生運(yùn)輸勞務(wù)10萬元,銷項(xiàng)9000元。退回個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)400元,在附表一做了未開票收入,銷項(xiàng)24元。請問在增值稅主表第三欄的本月數(shù)填寫多少?
某市有國際運(yùn)輸資質(zhì)的運(yùn)輸公司,增值稅一般納稅人,2019年6月經(jīng)營情況 3.(本小題10分)某市區(qū)一工業(yè)企業(yè), 10分,共54分) 題10分)齊魯振華公司為增值 如下: 業(yè)務(wù)收入5000萬元,其他業(yè)務(wù)收 (1)從事運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)320萬元,裝卸費(fèi)36萬元。 主營業(yè)務(wù)成本2800萬元,其他業(yè) 62020年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì) (2)從事倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明倉儲收入110萬元,裝卸費(fèi)18萬元 鎮(zhèn)土地使用稅的稅金及附加共40 日,銷售給再生物資公司報(bào)廢的 (3)從事國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),價(jià)稅合計(jì)277.5萬元 150萬元。另外該企業(yè)從業(yè)人數(shù) 行承兌匯票一張。 字?jǐn)?shù)過長了下面打不出來
3.甲公司為試點(diǎn)一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項(xiàng)。(3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”3張,注明的價(jià)款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項(xiàng)稅額16.9萬元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價(jià))用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項(xiàng)稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬元、增值稅9萬元,同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開
假設(shè)該企業(yè)僅從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),無按規(guī)定的扣除項(xiàng)目,該企業(yè)不兼營貨物及勞務(wù),也不屬于享受即征即退優(yōu)惠的企業(yè),2018年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (一)一般計(jì)稅方法的銷售情況 業(yè)務(wù)一:2018年8月16日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元,銷項(xiàng)6萬元; (二)進(jìn)項(xiàng)情況 業(yè)務(wù)二:2018年8月15日,購進(jìn)貨車一臺,取得稅控機(jī)動車票,金額20萬元,稅額3.2萬元。 業(yè)務(wù)三:2018年8月20日,接受其他單位提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,金額1萬元,稅額600元。 業(yè)務(wù)四:2018年8月15日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得納稅人自開的增值稅專用發(fā)票一張,合計(jì)金額欄5000元,稅率欄10%,稅額欄500元。 業(yè)務(wù)五:2018年8月15日,接受個(gè)體貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,票面稅額350元。
(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,暫未收到貨款;(2)購進(jìn)貨物支付價(jià)稅合計(jì)90萬元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;(3)月末盤點(diǎn)庫存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購進(jìn)且已計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.5萬元):(4)轉(zhuǎn)讓2015年購入的商鋪,取得價(jià)稅合計(jì)1000萬元,商鋪原購人價(jià)為500萬元,該企業(yè)選擇簡易計(jì)稅辦法(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元。已知:該企業(yè)當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票均已申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(要求:寫出計(jì)算過程)1.業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少萬元?2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少萬元?3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納增值稅多少萬元?4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅多少萬元?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈送了潤滑油,潤滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
高企研發(fā)支出,高新技術(shù)收入占比有要求是多少
老師,公司收到總工會的經(jīng)費(fèi)返還,我現(xiàn)金流量分析時(shí)應(yīng)計(jì)入收到的稅費(fèi)返還,還是其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
老師,運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅負(fù)千分之七左右,合適嗎?
我第四季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅9882.09我更正申報(bào)了,利潤付的,匯算清繳我現(xiàn)在調(diào)增還需要補(bǔ)交11000多,我現(xiàn)在,A10000 九欄,應(yīng)該是多少
老師,請問一下,公司注冊下來只在抖音上發(fā)視頻用到營業(yè)執(zhí)照,想注銷稅務(wù),這個(gè)有影響嗎
老師,老板出差機(jī)票,客運(yùn)票,普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?可抵扣
老師。先是考實(shí)務(wù)交卷后自動進(jìn)入經(jīng)濟(jì)法,兩門學(xué)科的時(shí)間是怎么安排的呢 是籠統(tǒng)的兩門時(shí)間 準(zhǔn)考證上面時(shí)間就籠統(tǒng)的寫了個(gè)8點(diǎn)半到11點(diǎn)半
非樸老師勿擾,她是會計(jì),啥都干,就是不會干核算成本
那怎么判定員工有沒有多處報(bào)工資呢,就是不通過他個(gè)稅app,以免身份證給別人去報(bào)了
你好,老師;免稅收入欄在主表還是附表當(dāng)中?是在第幾欄?
老師,你說的是附表三的第八欄嗎?
你好,出于謹(jǐn)慎性原則。老師查了下相關(guān)規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十二條相關(guān)規(guī)定可得,手續(xù)費(fèi)收入在企業(yè)其他收入范圍之內(nèi),應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅;同時(shí)也應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。(也有些地方,稅局認(rèn)可不繳增值稅和所得稅的做法) 在未開票收入,對應(yīng)的9%項(xiàng)下填10萬元,6%項(xiàng)下填400元。
老師,我想知道在主表的第三欄本月數(shù)填多少?
本月數(shù)應(yīng)填合計(jì)數(shù)100000%2B400=100400元
老師,我在4月份的時(shí)候就是這么填的。但本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就提示收入與增值稅收入不符,這樣沒關(guān)系嗎?
那你申報(bào)企業(yè)的得稅時(shí)也要填100400啊。 關(guān)鍵是你收到400元的代扣代繳手續(xù)費(fèi)是含稅的,400/1.06=377.56才是不含稅收入;同時(shí),100000元是含稅還是不含稅你也沒說清楚。應(yīng)稅收入一欄是填不含稅收入的。 如果100000是不含稅收入的話,應(yīng)填100377.56才對的啊