咨詢服務(wù),增值稅6%。你們是不是沒有服務(wù)的增值稅經(jīng)營(yíng)范圍?
我們公司是一般納稅人,對(duì)公收到1萬元的服務(wù)費(fèi),未開具發(fā)票如何報(bào)增值稅,填在申報(bào)表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,第五行數(shù)據(jù)應(yīng)為0
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開票收入,申報(bào)增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
老師您好,請(qǐng)問公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
公司是一般納稅人,開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*其他服務(wù)費(fèi),6個(gè)個(gè)點(diǎn)的金額9萬專票和收回一張6個(gè)點(diǎn)的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)(購(gòu)買3000多財(cái)務(wù)軟件),請(qǐng)問在申報(bào)報(bào)增值稅的那個(gè)表格填在哪里?如何填寫?
老師你好,公司是一般納稅人,報(bào)稅有6個(gè)月增值稅0申報(bào)?,F(xiàn)在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為安裝費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)。我想咨詢下增值稅申報(bào)表是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
服務(wù)稅局應(yīng)該是沒有增加過,經(jīng)營(yíng)范圍后面改過,但是稅局沒有增加
你好,需要去稅務(wù)局增加的。
我剛剛在電子稅局看了,經(jīng)營(yíng)范圍是跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照一樣的,有技術(shù)咨詢
你好,增值稅稅種認(rèn)定有嗎。
稅種認(rèn)定里沒有6%的稅率
那就得去增加這個(gè)稅種
我們之前認(rèn)定的服務(wù)費(fèi)是9%的稅率
有13%稅率的服務(wù),9%稅率的服務(wù)這兩行,可以填寫,但是6%這行就不行,填寫了提交不了
那讓你去增加,增加這個(gè)稅種,認(rèn)定不就可以啦。