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我收到個稅申報代扣手續(xù)費返還,申報時填在增值稅一表“未開票收入”里,稅率6%,收到了1116.77元的返還,請問我這個憑證應(yīng)該怎么下?

2024-05-17 00:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 01:04

你好,確認增值稅收入,貸,記營業(yè)外收入或其他科目,,,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增稅

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快賬用戶6455 追問 2024-05-17 01:06

我填在增值稅一表的,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入吧,不然以后的數(shù)據(jù)帶出來不對吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-17 01:08

這個都可以的,看個人習(xí)慣

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你好,確認增值稅收入,貸,記營業(yè)外收入或其他科目,,,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增稅
2024-05-17
你好,必須要填銷售額的哈,換算為不含稅
2024-05-15
您好,是可以的,沒問題
2022-01-15
學(xué)員您好,是的,對的,放在無票收入里面
2023-04-10
在未開票列對應(yīng)6%的稅率填報
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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