你好;? ? 是的。? 有的地方稅務局會要求開票 。? ?不要求就不開票 報無票收入即可 。? 你是一般納稅人按6%繳納做賬的? 。 選擇服務欄次 6% 未開具發(fā)票欄次去報??
老師您好,請問公司收到稅務退回的個稅手續(xù)費返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報表時應該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
請問收到2021年個稅手續(xù)費返還這個是不需要開具發(fā)票的吧,這筆收入不是要繳納增值稅嗎?那申報增值稅的時候申報表如何填寫呢?
收到退還個稅手續(xù)費要繳增值稅嗎,那申報增值稅和附加稅時是不是要手動填這個稅
老師,收到個人所得稅手續(xù)費返還需要做營業(yè)外收入_應交稅費增值稅(銷項稅額)嗎?如果需要繳納增值稅,我在一月份的時候沒有申報繳納,在3月份申報沒關系吧
老師,您好,小規(guī)模納稅人收到稅務局個稅返還,做賬進了應交稅費應交增值稅。季度申報增值稅,除了個稅返還,增值稅沒超過30萬,免征增值稅。那么個稅返還這筆增值稅,是否需要填寫在增值稅申報表里面?如果需要,填寫在增值稅申報表第幾行呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,那對于小規(guī)模企業(yè)呢
?你好; 小規(guī)模按1%報稅即可。 到時不超過季度45萬普票 一起計入10欄次去報免征即可? ?