你好,是的,外貿(mào)企業(yè)你出口的貨物購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅是多少,就退多少
外貿(mào)企業(yè)出口免退稅是跟期末留底稅沒有關(guān)系的是吧?生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退是要在有留底稅的基礎(chǔ)上再申請(qǐng)退稅對(duì)吧?
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),比如,銷項(xiàng)稅額是70萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是120萬(wàn),免抵退稅額是20萬(wàn),我想問(wèn)下免抵稅額是0元。增值稅申報(bào)表期末留抵是不是還有30萬(wàn)元?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬(wàn),這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司2025.8月注冊(cè)的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案,有效期起是選擇2025.7月嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)打算新注冊(cè)個(gè)公司,政府街道人員問(wèn)這個(gè)新公司名字有沒有核實(shí)過(guò),什么意思?
主表這樣老師你看看吧
我們用的是用友系統(tǒng),25年初才啟用的系統(tǒng),現(xiàn)有24年的訂單產(chǎn)品補(bǔ)退貨的,這個(gè)要怎么走系統(tǒng),因?yàn)榍捌?4年訂單是沒有做系統(tǒng)的。
個(gè)體戶 之前申報(bào)過(guò)員工的工資薪金,但是現(xiàn)在生意不好,沒有員工了 沒有工資申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅種可以關(guān)閉嗎?因?yàn)椴簧陥?bào)又不行 ,申報(bào)又沒有工資申報(bào),但是我咨詢過(guò)稅局好像是說(shuō)不能關(guān)閉這個(gè)稅種,叫申報(bào)法人的,那法人都不發(fā)工資,申報(bào)什么?請(qǐng)問(wèn)如果處理?
老師,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,業(yè)務(wù)又不做了,怎么處理,
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案一般人的成本核算方法可以選移動(dòng)加權(quán)平均法嗎,還是選全月一次平均法
老師 購(gòu)買香煙 開具的發(fā)票稅率為0 這個(gè)發(fā)票可以入帳不
土地稅應(yīng)該在季度末計(jì)提,還是當(dāng)月計(jì)提繳納