你好,期末留抵可以下月抵扣的
老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因為表17行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
麻煩老師幫我算下增量和存量,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),本月出口免抵退申報匯總表上(增值稅納稅申報表期末留抵16萬,應(yīng)退稅額16萬,免抵2萬)且出口退稅16萬已到賬。2019年3月末期末留抵10萬。
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
老師我們公司在個體戶那里購買的商品,付款時不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會計,有點懷疑公司是不是搞代客理財,證券公司那邊會給返傭,公司后續(xù)會讓我以廣告服務(wù)費給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會有什么風(fēng)險嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費稅、資源稅、城建稅、教育費附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計入稅金及附加,也就是計入當期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個人 A如果是股東同時又是公司的高管的話,如果預(yù)計公司當面利潤有400萬,那把300萬作為獎金發(fā)放給A,同時公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會有什么風(fēng)險點嗎?
老師,公司賬上一臺車賣給個人二手商A,然后他又賣給個人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因為二手車發(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個分錄怎么寫
老師,意思就是退稅可以退,然后留抵的也可以再繼續(xù)在增值稅那邊下月抵扣,是吧?
那我填錯數(shù)據(jù)了,申報成功的可以申請撤銷嗎?
你好可以更正申報的
也一樣在電子稅務(wù)局上申請嗎,還是需要跟稅管員申請或者出口部?
在電子稅務(wù)局上做更正申報
那老師,是不是一定要有期末留抵稅額,且大于免抵退稅額的數(shù),才有得退稅,退的稅額就是免抵退稅額15行的數(shù)?然后期末留抵的稅額下個月還是可以在增值稅那邊再做抵扣?
是的話,那我現(xiàn)在就按老師說的在電子稅務(wù)上面做更正申報
你好,出庫退稅的不是不能抵扣的,你正??傻挚壅J證產(chǎn)生的留底是可以下月抵扣的
喔,好的,老師,因為公司以前沒做過出口這塊,我也沒做過,就怕退稅成功后期末留抵的稅額也不能抵扣了,這樣退不退稅都沒什么意義了呢,
對的,你你出口退稅認證發(fā)票的時候時候不是選擇的不抵扣認證嗎,這塊就是用于退稅的,認證的時候選擇的是抵扣認證的就是可以正常抵扣