你好,學(xué)員,新年好 這個(gè)可以看應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目余額表的本期借方發(fā)生額
期初,預(yù)繳增值稅有余額,我填在 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 科目下,,但是和我實(shí)際繳納的增值稅不一致了,我應(yīng)該把預(yù)交增值稅填到哪個(gè)科目下的期初余額呢
企業(yè)年報(bào)中增值稅的期末余額期初余額度有,然后我應(yīng)該怎么得出這一年的增值稅繳納稅額呢?
填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),在減稅性質(zhì)那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)低減稅額、本期實(shí)際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
老師您好,想問下企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅額,可以用年報(bào)里列示出來的應(yīng)交增值稅的期末余額減期初余額的出來嗎
請(qǐng)問老師,2023年期初,科目余額表,應(yīng)交增值稅貸方余額31萬,但是我看了2022年12月增值稅申報(bào)表中:期末未繳稅額15萬。按道理這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該相等的呀?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。