你好,是你會(huì)計(jì)上沒(méi)有做處理嗎?
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,那這個(gè)未交增值稅科目一直有余額,實(shí)際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個(gè)怎么處理呢
期初,預(yù)繳增值稅有余額,我填在 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 科目下,,但是和我實(shí)際繳納的增值稅不一致了,我應(yīng)該把預(yù)交增值稅填到哪個(gè)科目下的期初余額呢
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計(jì)附注的時(shí)候應(yīng)交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應(yīng)該是兩個(gè)科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品10萬(wàn),并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問(wèn)一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購(gòu)買的房屋(開(kāi)具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬(wàn)塊錢(qián),這8萬(wàn)塊錢(qián),他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,買來(lái)的料,沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票,到了年底,他沒(méi)還回來(lái)這8萬(wàn)塊錢(qián),那么,這8萬(wàn)會(huì)被視同分紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來(lái)著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來(lái)著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來(lái)了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開(kāi)的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒(méi)有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒(méi)有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果
不是,我就想知道我的預(yù)繳增值稅的期初余額應(yīng)該填寫(xiě)在哪個(gè)科目下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金);
但是有人說(shuō)填在預(yù)繳增值稅下,到底填在那個(gè)科目下呢
你二級(jí)科目里這兩個(gè)明細(xì)分類都有嗎?一般我們放在預(yù)繳稅金中
但是預(yù)繳增值稅是二級(jí)科目的話,就和我的應(yīng)交增值稅對(duì)不上數(shù)據(jù)了,但是我的已交稅金是三級(jí)科目
?那你就放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金);下處理
好的,謝謝你
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!