本期發(fā)生額、本期應(yīng)低減稅額、本期實(shí)際低減稅額,就是不含稅金額*2%的金額,
請(qǐng)問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),在減稅性質(zhì)那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)低減稅額、本期實(shí)際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
小規(guī)模減免稅填報(bào)表 減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減嗯本期應(yīng)抵減 期末余額怎么填寫
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬(wàn)申報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的選擇減稅項(xiàng)目填寫,期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額,分別填寫哪個(gè)數(shù)字?
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬(wàn)到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
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不含稅是按銷售收入/3%是嗎
還是按銷售收入/1%?
不含稅是按含稅金額/1.01
這樣填寫是嗎
上面寫2%減稅的,下面是免稅的
下面的不需要填列的
我們是免稅的呀,不填的話要交1%的稅呢
這里不需要填列的
如果是免稅的銷售額的話,那么填水利建設(shè)基金的時(shí)候,那個(gè)基數(shù)也不用再換算成不含稅的了吧
是的,不需要換算不含稅的
更正申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
這個(gè)沒有什么的,可以更正的