你好,不可以的。沒(méi)有這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系
老師,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)上月期末余額還23.9元,本月簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為119.38元,因一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,2列本期發(fā)生額2494.76,4列本期可抵減額增加5738.13,5列本期實(shí)際抵減額100元,6列期末余額為5538.13,結(jié)果增值稅附列資料一,23行應(yīng)納稅額減征額,沒(méi)有計(jì)算出來(lái),不知道為什么?
老師 增值稅主表上面的未交增值稅 和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 有什么聯(lián)系?我看實(shí)際繳納金額就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)的數(shù)據(jù) 而期末未交只是變成了下一期的期初余額 這也沒(méi)聯(lián)系呀
老師好,問(wèn)一下,一般納稅人銷售舊貨未開(kāi)票,增值稅減免明細(xì)表中銷售舊貨的期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額和期末余額怎么填呀?
企業(yè)年報(bào)中增值稅的期末余額期初余額度有,然后我應(yīng)該怎么得出這一年的增值稅繳納稅額呢?
老師您好,想問(wèn)下企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅額,可以用年報(bào)里列示出來(lái)的應(yīng)交增值稅的期末余額減期初余額的出來(lái)嗎
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問(wèn),為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問(wèn)老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
那想問(wèn)下怎么通過(guò)年報(bào)里的數(shù)據(jù)計(jì)算他實(shí)際繳納的增值稅呀
可以通過(guò)教育費(fèi)附加的本期發(fā)生額計(jì)算嗎,年報(bào)中列示教育費(fèi)附加的稅率了,但是沒(méi)有消費(fèi)稅的發(fā)生額
需要自行統(tǒng)計(jì)。可根據(jù)銀行流水
哦哦 那我寫論文的話其實(shí)是無(wú)法從年報(bào)里得出實(shí)際繳納的增值稅額的是吧
是的,無(wú)法從年報(bào)里得出實(shí)際繳納的增值稅額