你好 你規(guī)模小的話,是可以的
開(kāi)票了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]付款我們沒(méi)給她開(kāi)發(fā)票但是發(fā)的工資,社保哪些已經(jīng)交了
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,對(duì)方?jīng)]給錢(qián)但是工資社保都發(fā)了所以先確認(rèn)成本,導(dǎo)致開(kāi)票金額小于成本,報(bào)稅過(guò)不去怎么辦
我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,12月份工資社保發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)具,因?yàn)閷?duì)方接受勞務(wù)公司沒(méi)給我們打款,這個(gè)怎么處理,想等打款了再處理,可以嗎
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開(kāi)出的差額納稅-全額開(kāi)票的發(fā)票,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有打款,我們也一直沒(méi)有發(fā)工資,今年對(duì)方把欠款打過(guò)來(lái)了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說(shuō)已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進(jìn)的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,2020年進(jìn)了一批太陽(yáng)能,專票已抵扣,銷(xiāo)售給一家公司,對(duì)方一直沒(méi)有結(jié)款,所以銷(xiāo)項(xiàng)票一直沒(méi)給開(kāi),但是因?yàn)橐呀?jīng)貨交給對(duì)方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,我們能給開(kāi)票嗎
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
還有一個(gè)公司這個(gè)月工資沒(méi)發(fā),我們只是給他交社保,公積金,這個(gè)是不是開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本好一點(diǎn)
可以的,但是你不要掛靠社保的
不是,她們上個(gè)月發(fā)了,工資,年終獎(jiǎng),然后這個(gè)月可能財(cái)務(wù)有點(diǎn)緊張
那么是可以的,個(gè)人所得稅是按照應(yīng)付工資啊