你好 你規(guī)模小的話,是可以的

開票了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]付款我們沒給她開發(fā)票但是發(fā)的工資,社保哪些已經(jīng)交了
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,對(duì)方?jīng)]給錢但是工資社保都發(fā)了所以先確認(rèn)成本,導(dǎo)致開票金額小于成本,報(bào)稅過(guò)不去怎么辦
我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,12月份工資社保發(fā)票都沒有開具,因?yàn)閷?duì)方接受勞務(wù)公司沒給我們打款,這個(gè)怎么處理,想等打款了再處理,可以嗎
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發(fā)票,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有打款,我們也一直沒有發(fā)工資,今年對(duì)方把欠款打過(guò)來(lái)了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說(shuō)已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進(jìn)的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,2020年進(jìn)了一批太陽(yáng)能,專票已抵扣,銷售給一家公司,對(duì)方一直沒有結(jié)款,所以銷項(xiàng)票一直沒給開,但是因?yàn)橐呀?jīng)貨交給對(duì)方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,我們能給開票嗎
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


還有一個(gè)公司這個(gè)月工資沒發(fā),我們只是給他交社保,公積金,這個(gè)是不是開票的時(shí)候確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本好一點(diǎn)
可以的,但是你不要掛靠社保的
不是,她們上個(gè)月發(fā)了,工資,年終獎(jiǎng),然后這個(gè)月可能財(cái)務(wù)有點(diǎn)緊張
那么是可以的,個(gè)人所得稅是按照應(yīng)付工資啊