您好,你們現(xiàn)在也可以開票的。
我司支付了一筆檢測(cè)費(fèi)的款項(xiàng),對(duì)方已經(jīng)開票,我司已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因某種原因檢測(cè)不能進(jìn)行需要對(duì)方退款。我們已經(jīng)抵扣的稅款是直接給對(duì)方開紅字信息表再讓對(duì)方退款嗎?
請(qǐng)問,比如公司收到是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒有轉(zhuǎn)款給對(duì)方公司,發(fā)票聯(lián)一直沒有入賬,但是抵扣聯(lián)已結(jié)抵扣了,現(xiàn)在不轉(zhuǎn)款給對(duì)方公司,抵扣了的發(fā)票聯(lián)該怎么辦了
我公司購(gòu)買了一批設(shè)備,差不多800萬左右且對(duì)方已開票,我公司也已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)科目,因?yàn)樵撆O(shè)備款一直沒付清款項(xiàng),所以銷售方提出銷售折讓,金額600萬左右給我們。但是之前已經(jīng)入賬且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在該怎么處理?
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫(kù)給了對(duì)方了。但是我們沒給對(duì)方開發(fā)票。在1月給對(duì)方開的發(fā)票,那我做12月份帳的時(shí)候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,公司采購(gòu)了一批貨物,采購(gòu)款已經(jīng)打給對(duì)方,貨物已經(jīng)入庫(kù),但對(duì)方?jīng)]給我們開票呢。現(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)吧 ,因?yàn)闀r(shí)間很長(zhǎng)了,稅務(wù)局會(huì)關(guān)注嗎
這個(gè)正常的業(yè)務(wù)正常開票就可以
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝