是的,這個沒辦法少交

老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點稅的嘛?
請問下生鮮食品企業(yè)用個體戶賬戶做團(tuán)購業(yè)務(wù),一個月流水大概兩三百萬。進(jìn)貨主要用現(xiàn)金,所有團(tuán)長都不要發(fā)票。也就是進(jìn)項票出項票都非常少。這個情況是要按收入交經(jīng)營所得稅對吧?有沒有什么合規(guī)的稅務(wù)籌劃方法可以少交點所得稅
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報個稅,就是這段時間項目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個人,他說是可控的人可以報個稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個月的樣子,我把這些個稅都報在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個人就都扣不到一點個稅了,這個怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點個稅呀,我問項目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c個稅(個稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因為這些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個要怎么操作才能交點個稅呢
就是現(xiàn)在就這個酒店的方面的話呢,他們那個未開票收入的話呢,占到他那個就是全部收入。大概那個比例是多少比較合適,另一方面你也知道現(xiàn)在酒店這一塊兒相對來說比較亂,還有就是有些的話呢,可能實際住宿可能是300,但是他可能要你500幾百的票,但是我們這兒。聽說是目前就是大部分酒店都是這樣去操作的,像這種操作的話呢,是不是風(fēng)險點兒特別高。這個就存在那種,就是未開票收入占到這個,就是說你總收入的多少,相對來說是比較安全。這些賬務(wù)處理的話呢,其實我感覺著應(yīng)該沒有多大問題,包括它的整體就是流程,就是像像這些稅負(fù)了把控到多少,我覺得這個是那個相對來說是個關(guān)鍵。嗯
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
我主要是想問經(jīng)驗所得怎么樣交比較好
經(jīng)營所得就是按利潤和階梯稅率來的
經(jīng)驗所得如果是定率的話是怎么計算呢
那這個就是利潤乘以固定的稅率
如果是定期定額那就是核定的收入乘以稅率