同學(xué)好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅50
老師我以前年度進(jìn)項稅留底了102209.96元,上一個會計的起初余額寫在未交增值稅貸方,12月產(chǎn)生增值稅178萬元,,但是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是178萬
1月有進(jìn)項留底20元,2月產(chǎn)生銷項80元,進(jìn)項10元,請問結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的具體會計科目是什么,寫清楚金額
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進(jìn)項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進(jìn)項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會計分錄是什么的呢?
A公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額20萬元,1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1月份本月采購材料、機(jī)器設(shè)備,采購時支付增值稅進(jìn)項稅額390萬元,并已收到進(jìn)項稅抵扣發(fā)票;②銷售商品收到增值稅銷項稅額650萬元;:③原材料倉庫發(fā)生火災(zāi),經(jīng)清查材料損失200萬元,相應(yīng)的進(jìn)項稅額26萬元,會計上已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理;④1月30日向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納增值稅200萬元,其中,20萬元為繳納上月未交增值稅。根據(jù)以上資料,A公司1月末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目的借方發(fā)生額為萬元;貸方發(fā)生額及為萬元;期末余額為萬元,金額為萬元。
A公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額20萬元,1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1月份本月采購材料、機(jī)器設(shè)備,采購時支付增值稅進(jìn)項稅額390萬元,并已收到進(jìn)項稅抵扣發(fā)票;②銷售商品收到增值稅銷項稅額650萬元;③原材料倉庫發(fā)生火災(zāi),經(jīng)清查材料損失200萬元,相應(yīng)的進(jìn)項稅額26萬元,會計上已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理;④1月30日向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納增值稅200萬元,其中,20萬元為繳納上月未交增值稅。根據(jù)以上資料,A公司1月末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目的借方發(fā)生額為()萬元;貸方發(fā)生額及為()萬元;期末余額為()方,金額為()萬元。
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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