你好同學(xué)! 借 銀行存款 19340? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入17115.04 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2224.96
老師,我司是小規(guī)模,在外面買回來商品100元,再賣給別人200元,別人給我開發(fā)票,我轉(zhuǎn)款,我開發(fā)票,別人也給我轉(zhuǎn)款,我要怎么做分錄呢,
老師你好,上年我們給別人打得款,別人也給我們開了票,今年票作廢了,人家把款還給我們了,去年已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,我現(xiàn)在怎么處理,分錄怎么寫
老師我們,給一個會計(jì)轉(zhuǎn)了4252備用金,然后他給別人了,別人給我們開了8000發(fā)票,這個要怎么做分錄呢?
別人打給我們的貨款,打到我們公戶上,讓我們幫忙給采購商品,然后供應(yīng)商把發(fā)票開給了我們,我們又把發(fā)票開給了讓我們幫忙采購的公司,這個賬務(wù)怎么做?分錄怎么寫?
老師別人欠我領(lǐng)導(dǎo)的錢以商品抵債了,商品抵債分錄怎么寫?然后我領(lǐng)導(dǎo)把這商品賣了,賣了的分錄怎么寫?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?麻煩會計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負(fù)數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?麻煩會計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示
零申報的公司,固定資產(chǎn)只有一臺手機(jī)金額4970元,一直未計(jì)提折舊,有幾年了,現(xiàn)在想一次性作為費(fèi)用,怎么做會計(jì)分錄。
老師,廠房有一部分出租給對方,然后對方用的電費(fèi)怎么入賬?供電局開給我們電費(fèi)發(fā)票,然后我們把對方用掉的電費(fèi)開給對方,電費(fèi)我都是計(jì)入生產(chǎn)成本賬戶的,需要把已經(jīng)入賬的生產(chǎn)成本沖銷嗎?
老師,個體戶的所得稅怎樣計(jì)算
24年開的發(fā)票,但25年這個合同取消了,需要把這個發(fā)票沖紅,是不是就會退回增值稅,那這個稅體現(xiàn)在哪呢?
一般納稅人去年14萬買了貨車,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)所以進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣;但是是符合抵扣條件的;今年以1萬的價格轉(zhuǎn)讓出去了;增值稅怎么申報
老師,我們有四個公司,外賬分別做,那可以做一套大的內(nèi)賬嗎?怎么做呢
季度小規(guī)模納稅人只開了一張2000元普票,分錄寫貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎,不超30萬免征增值稅還要做什么分錄嗎
小規(guī)模公司,去年進(jìn)貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進(jìn)貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實(shí)際上,原材料還在,這個月在銷售的實(shí)際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎