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一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?

2022-03-31 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 11:47

一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 11:52

同學(xué)你好, 1、1月銷項(xiàng)稅20,進(jìn)項(xiàng)%2B留底=19%2B2=21,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底1,不交稅,不做賬務(wù)處理。2月份有交增值稅。 2、2月的銷項(xiàng)稅30,進(jìn)項(xiàng)稅=上期留底1%2B本期的進(jìn)項(xiàng)稅(看不明白2月的進(jìn)項(xiàng)稅是多少),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不交稅,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),按差額交增值稅。分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款或者現(xiàn)金

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 11:53

一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 11:58

同學(xué)你好, 1、1月份的增值稅不做賬務(wù)處理。 2、2月份應(yīng)交的增值稅24.5元。賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:銀行存款或者現(xiàn)金

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:15

我想知道的是他詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:16

1月份怎么可能不做分錄的呢?如果不做分錄的話,銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅怎么可能會(huì)平的呢?

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:18

會(huì)計(jì)分錄是什么?1月份該怎么做賬?2月份又該怎么做賬?能聽懂我講的人話能聽得懂我表達(dá)的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 12:25

同學(xué)你好, 1、銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,銷售貨物和購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候,是多少就錄多少。正常情況下,后期沒有特殊情況下,是不再做賬務(wù)處理了。比如某個(gè)時(shí)間段,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),錄完交稅分錄,一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)是為0. 2、增值稅的二級(jí)科目不像其他科目二級(jí)科目那樣,期末數(shù)要為0.才算是平。

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:26

那如果是你的話,你會(huì)怎么做他的會(huì)計(jì)分錄呢?我都說他的會(huì)計(jì)分錄了,你怎么就聽不明白,我想表達(dá)的意思呢?

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:27

一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢? 借銷項(xiàng)稅20元,代進(jìn)項(xiàng)稅19元,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅一元,那后面的又是什么能聽明白我想表達(dá)的意思嗎?

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:28

如果聽不懂人話的話,請(qǐng)不要接好不好?

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齊紅老師 解答 2022-03-31 12:35

同學(xué)你好,比如交稅的情況下, 購(gòu)進(jìn)貨物, 借:庫(kù)存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19 。 貸:應(yīng)付賬款 銷售貨物 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 20? 交稅(這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)才做,不大于的時(shí)候不做賬務(wù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1 貸:銀行存款 增值稅就是這樣做會(huì)計(jì)分錄。

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:36

麻煩請(qǐng)轉(zhuǎn)接給另外一個(gè)人來回答這個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2022-03-31 12:40

同學(xué)你好,如果你覺得還不太明白,你把問題重發(fā),讓其他老師回答。感謝你的支持。

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快賬用戶9763 追問 2022-03-31 12:40

那你把我的錢退回來

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齊紅老師 解答 2022-03-31 12:52

同學(xué)你好,我咨詢一下管理老師,錢真算我的,我會(huì)讓他們從我這里扣還你。同時(shí)也把問題轉(zhuǎn)給其他人。

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2022-03-31
1月存在上期留底1元你是在什么里面的
2021-08-11
12月是留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄。1月,2月都不用計(jì)提,因?yàn)檫€是留抵
2021-09-29
你好 填寫零就可以的
2021-03-10
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-23
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