一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
1月存在上期留底1元 2月銷項(xiàng)稅6元,進(jìn)項(xiàng)稅3元 3月繳納增值稅6-3-1=2元。 老師,會(huì)計(jì)分錄分別是什么?
老師好,2020年12月進(jìn)項(xiàng)稅留底70萬,2021年銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,2月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,3月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大50萬,請(qǐng)問12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計(jì)提,3月計(jì)提多少?注意我不是問繳納多少增值稅。謝謝
老師,11月份銷項(xiàng)稅額為1049.2元,進(jìn)項(xiàng)稅額為440.04元,上期留底稅額為22.49元,申報(bào)增值稅為586.67元,暫緩到2月份繳納,請(qǐng)問11月份需要做的分錄是什么
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
同學(xué)你好, 1、1月銷項(xiàng)稅20,進(jìn)項(xiàng)%2B留底=19%2B2=21,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底1,不交稅,不做賬務(wù)處理。2月份有交增值稅。 2、2月的銷項(xiàng)稅30,進(jìn)項(xiàng)稅=上期留底1%2B本期的進(jìn)項(xiàng)稅(看不明白2月的進(jìn)項(xiàng)稅是多少),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不交稅,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),按差額交增值稅。分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款或者現(xiàn)金
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
同學(xué)你好, 1、1月份的增值稅不做賬務(wù)處理。 2、2月份應(yīng)交的增值稅24.5元。賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:銀行存款或者現(xiàn)金
我想知道的是他詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
1月份怎么可能不做分錄的呢?如果不做分錄的話,銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅怎么可能會(huì)平的呢?
會(huì)計(jì)分錄是什么?1月份該怎么做賬?2月份又該怎么做賬?能聽懂我講的人話能聽得懂我表達(dá)的意思嗎?
同學(xué)你好, 1、銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,銷售貨物和購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候,是多少就錄多少。正常情況下,后期沒有特殊情況下,是不再做賬務(wù)處理了。比如某個(gè)時(shí)間段,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),錄完交稅分錄,一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)是為0. 2、增值稅的二級(jí)科目不像其他科目二級(jí)科目那樣,期末數(shù)要為0.才算是平。
那如果是你的話,你會(huì)怎么做他的會(huì)計(jì)分錄呢?我都說他的會(huì)計(jì)分錄了,你怎么就聽不明白,我想表達(dá)的意思呢?
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢? 借銷項(xiàng)稅20元,代進(jìn)項(xiàng)稅19元,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅一元,那后面的又是什么能聽明白我想表達(dá)的意思嗎?
如果聽不懂人話的話,請(qǐng)不要接好不好?
同學(xué)你好,比如交稅的情況下, 購(gòu)進(jìn)貨物, 借:庫(kù)存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19 。 貸:應(yīng)付賬款 銷售貨物 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 20? 交稅(這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)才做,不大于的時(shí)候不做賬務(wù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1 貸:銀行存款 增值稅就是這樣做會(huì)計(jì)分錄。
麻煩請(qǐng)轉(zhuǎn)接給另外一個(gè)人來回答這個(gè)問題
同學(xué)你好,如果你覺得還不太明白,你把問題重發(fā),讓其他老師回答。感謝你的支持。
那你把我的錢退回來
同學(xué)你好,我咨詢一下管理老師,錢真算我的,我會(huì)讓他們從我這里扣還你。同時(shí)也把問題轉(zhuǎn)給其他人。