借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,季報(bào)的時(shí)候不用交增值稅,請(qǐng)問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 .?
老師,之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時(shí)沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問本月買了稅控盤費(fèi)用280元,現(xiàn)在一直以來都不需要交增值稅,怎么做賬把這個(gè)280放到以后去抵
老師請(qǐng)問一下我23年稅盤維護(hù)費(fèi)的280元還未抵扣,然后這季度我們要交的稅才200多一點(diǎn)點(diǎn) 沒超過280 那我可以抵扣稅盤維護(hù)費(fèi)嘛?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我把稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)增加進(jìn)去 然后第一張報(bào)表就顯示不對(duì)了
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我這樣做了,我沒有減免稅款這個(gè),用了未交增值稅,然后余額感覺要交增值稅280
這個(gè)需要修改一下的
那我沒有這個(gè)科目,自己增加嗎,怎么增加
對(duì),自己增加的? 增加二級(jí)明細(xì),至于怎么增加 需要聯(lián)系你的軟件服務(wù)商
我的意思是增加得這個(gè)科目放在哪個(gè)二級(jí)明細(xì)里
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款