可以的,減免表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有減免明細(xì)主表應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě),只填寫(xiě)你繳納稅款的那個(gè)金額。
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購(gòu)產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤(pán)的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒(méi)有清盤(pán),所以,我們還沒(méi)有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
老師!早上好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會(huì)和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致,會(huì)相差一個(gè)附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我23年稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)的280元還未抵扣,然后這季度我們要交的稅才200多一點(diǎn)點(diǎn) 沒(méi)超過(guò)280 那我可以抵扣稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)嘛?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我把稅控盤(pán)那個(gè)維護(hù)費(fèi)增加進(jìn)去 然后第一張報(bào)表就顯示不對(duì)了
老師好,稅務(wù)局法制股下發(fā)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)相關(guān)疑點(diǎn)數(shù)據(jù),開(kāi)展核查工作填寫(xiě)每個(gè)表格最后三列(疑點(diǎn)是否成立,不成立的原因,整改情況)!??! 查了我們兩個(gè)企業(yè)分別是支出四百稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),憑證和報(bào)表請(qǐng)問(wèn)是否對(duì),如果不對(duì),我怎么改? 只能發(fā)兩張圖片嗎? 對(duì)應(yīng)的一般納稅人月申報(bào)表中,減免稅申報(bào)明細(xì)表和表四在增值稅稅控服務(wù)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄填了400,主表23欄應(yīng)納稅額減征額填了400!
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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老師,是不是這個(gè)280,可以只抵減一部分,就是本期實(shí)際抵減稅額和本期實(shí)際應(yīng)交稅額一樣就可以了
是的對(duì)的填寫(xiě)一樣。