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老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開(kāi)始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過(guò)因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄

2024-05-01 06:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-01 06:40

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶6862 追問(wèn) 2024-05-01 06:47

老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 06:51

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 需要補(bǔ)稅的

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快賬用戶6862 追問(wèn) 2024-05-01 06:54

管理費(fèi)用必須在借方嗎,貸方負(fù)數(shù)不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 06:59

軟件做賬借方 手工的可以在貸方 要不科目余額表和利潤(rùn)表不一樣

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快賬用戶6862 追問(wèn) 2024-05-01 07:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-01 07:04

不用客氣 勞動(dòng)節(jié)快樂(lè)

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快賬用戶6862 追問(wèn) 2024-05-01 07:08

謝謝老師,同樣的祝福送給你

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齊紅老師 解答 2024-05-01 07:14

非常感謝 節(jié)日快樂(lè)

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借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024-05-01
你好!這個(gè)稅控盤用銀行付款的時(shí)候是借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 等到你實(shí)際需要抵扣增值稅的時(shí)候再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
2020-11-03
是的,就是你說(shuō)的那樣子
2023-11-29
你好,你們已經(jīng)抵扣了增值稅的嗎?
2021-12-08
這個(gè)你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-09-08
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