您好,沒有關(guān)系,可以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)過來,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ,貸以前年度損益調(diào)整,已經(jīng)不涉及所得稅問題
老師,2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅,我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤(rùn)沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
所得稅匯算是在次年,比如2022年做2021的所得稅匯算,那我2022才會(huì)做調(diào)整分錄,比如說要再交所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整50,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅50 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)50,貸:以前年度損益調(diào)整50 我這個(gè)分錄做在2022,還是2021年啊?
企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤(rùn)科目嗎?借本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
老師,因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)交了2022年稅款,我做了借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅。再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。
老師匯算清繳退回企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
可是我2021年12月份的報(bào)表都已經(jīng)出來了,難道我可以在2022年1月份的賬務(wù)中調(diào)整嗎?可以嗎?
既然報(bào)表出來了,可以1月份處理,把以前年度損益調(diào)整借方余額調(diào)平
好的好的,那我明白了。但是我想請(qǐng)問像這種問題,嚴(yán)重嗎?
不嚴(yán)重,也不涉及納稅調(diào)增,當(dāng)做前期差錯(cuò)更正即可
前期差錯(cuò)更正,感覺很復(fù)雜,有沒有需要注意的,別我到時(shí)候越做越錯(cuò)。是不是只需要做回借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整就行了?
對(duì),這樣做一筆就可以了,把以前年度損益調(diào)整借方余額調(diào)平即可