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老師匯算清繳退回企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤

2023-07-13 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 16:04

是的,就是這樣處理的

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快賬用戶5118 追問 2023-07-13 16:05

第一個分錄是沖之前多計提的需要紅字充嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:08

不需要紅沖的哈,就是那樣做

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快賬用戶5118 追問 2023-07-13 16:09

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:10

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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是的,就是這樣處理的
2023-07-13
您好,這個是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的呢
2021-07-12
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
對的,是的,是這么做的。
2023-08-14
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-08-15
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